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电化公司开展2024年度财务决算审计工作
发布时间:2025-01-06    作者:贺海霞    浏览量:59     分享:

为确保2024年度财务决算审计工作顺利进行,客观、真实、全面地反映公司一年来的生产经营成果及存在问题,有效推动公司合规化管理进程,自1月2日起,公司委托大华会计师事务所专业审计团队,在公司内部进行为期约一周的年度财务决算现场审计工作。

公司上下高度重视本次审计工作,法控审计部作为牵头部门,在审计过程中指派专门人员全面负责此次审计的统筹工作,实时跟踪进展,并及时进行协调沟通,确保审计全过程高效协同推进。

本次年度审计主要通过现场盘库及系统检查2024年度会计凭证、总账、明细账、银行对账单以及各类财务报表等会计资料的方式来开展,以便及时发现并解决公司管理工作中存在的漏洞及问题。公司审计、财务及相关部门业务人员各尽其责、协同推进,及时提供审计所需的各项资料。在库存盘点过程中,审计团队对公司原材料及产品、备品备件、固定资产等进行了抽盘,通过实地查看、账目核对等方式,对公司的资产数量、质量进行了全面评估,并对公司的内控制度和财务管理流程进行了深入了解;公司相关业务主办人员对各自业务办理及账务处理的合理性进行了详尽阐释,审计团队亦提出了相应指导性意见,为公司进一步提升管理水平,确保信息的准确性、完整性及及时性奠定了坚实基础。

下一步,公司将以此次审计工作为契机,进一步规范各项业务处理流程,提升审计及财务人员业务能力水平的同时,不断提升企业管理水平,为助推公司高质量稳健发展提供坚实的审计财务保障。